为确保公司的运营和管理活动符合法律、法规和公司内部要求,保证产品和服务的质量达到标准,识别问题并制定解决方案,提升组织的整体效能,由公司体系建设及环安管理委员会组织的2023年公司内审活动,随着8月21日首次内审会议拉开序幕。
此次审核基于公司《内审检查表》,涵盖文件、程序、管理、培训、现场等内容,对公司体系进行全面审核。
为进一步提高质量管理体系内部审核员的审核能力,强化审核技巧与业务知识,确保质量管理体系内审有的放矢,公司专门增设了内审观察员,并开展了质量管理体系内审员及观察员培训,培训针对审核基本知识和要求进行了全面讲解。
培训后的内审过程中,通过持续不断的发现问题、分析问题、解决问题,公司持续提升体系及质量管理各个过程、各项活动的能力。
8月29日召开了内审末次会议,对审核中发现的问题进行了总结汇报,针对查出的各项问题,深入分析原因,查找不足,制定纠正措施,并要求按规定时限完成整改,为公司高效、稳定、可持续运营保驾护航